集團(tuán)公司召開(kāi)2024年內(nèi)部審計(jì)意見(jiàn)反饋會(huì)
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9月11日上午,集團(tuán)公司召開(kāi)2024年內(nèi)部審計(jì)意見(jiàn)反饋會(huì)。集團(tuán)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)盧輝,黨委副書(shū)記、總經(jīng)理熊戈亮等在家領(lǐng)導(dǎo),黨建工作部、工會(huì)辦、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。會(huì)議由黨委委員、紀(jì)委書(shū)記王宇主持。
會(huì)上,錦程會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員和紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部分別對(duì)集團(tuán)公司自建自用工程項(xiàng)目、惠泉污水處理公司財(cái)務(wù)收支、集團(tuán)公司黨建、工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用等情況,逐一進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)反饋,并提出整改建議。
盧輝對(duì)內(nèi)部審計(jì)整改提出四點(diǎn)要求:一是高度重視反饋結(jié)果,增強(qiáng)審計(jì)整改思想自覺(jué)、行動(dòng)自覺(jué);二是切實(shí)抓好整改,分管領(lǐng)導(dǎo)要高度重視,牽頭落實(shí),確保所有問(wèn)題整改到位,要建立問(wèn)題清單,逐一對(duì)賬銷(xiāo)號(hào),確保整改取得實(shí)效。三是剖析問(wèn)題成因,注重標(biāo)本兼治,建章立制堵塞制度漏洞;四是建立健全長(zhǎng)效機(jī)制,要以此次內(nèi)部審計(jì)整改為契機(jī),進(jìn)一步規(guī)范相關(guān)工作,不斷提升治理能力,以審計(jì)整改成效推動(dòng)集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
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